Добрый день.Наш директор предоставил организации свое ТС по "договору аренды ТС". Ему мы выплачивали вознаграждение ,с которого удерживали НДФЛ. А вот ЕСН не удерживали. И за 2009 год уже сдали персонифицированные сведения в ПФ. Как вы думаете если мне убрать эти платежи из затрат на основании п.21ст 270 НК. и начислить налог на прибыль с них .Тогда я смогу обойти ЕСН? И налог на прибыль меньше налога ЕСН. Заранее благодарна ВСЕМ!